La temporada de impuestos 2026 tuvo fallas serias en el IRS — ¿sabes si tu trámite quedó en orden?
¿Qué pasó con el IRS en 2026?
La temporada de declaración de impuestos 2026 fue una de las más complicadas en años recientes. El National Taxpayer Advocate presentó su reporte de mitad de año al Congreso con una conclusión clara: el IRS tuvo problemas serios. Los principales factores que causaron el caos:
• Recortes de personal: El IRS operó con menos empleados que en años anteriores, lo que disparó los tiempos de respuesta y procesamiento.
• Implementación simultánea de nueva ley: La One Big Beautiful Bill Act introdujo cambios fiscales importantes justo cuando comenzaba la temporada, generando confusión tanto en contribuyentes como en el propio sistema.
• Declarantes no digitales, los más afectados: Quienes presentaron en papel o tuvieron situaciones complejas —como titulares de ITIN con múltiples fuentes de ingreso— sufrieron las mayores demoras.
• Reembolsos demorados o sin confirmación: Miles de contribuyentes presentaron correctamente pero nunca recibieron su reembolso ni una respuesta oficial del IRS.
¿A quiénes afecta más este problema?
No todos los contribuyentes se vieron igual de afectados. Los grupos con mayor riesgo de tener un trámite incompleto o un problema sin resolver son:
• Titulares de ITIN que presentaron declaración en 2026 — especialmente si reclamaron créditos fiscales o dependientes.
• Dueños de pequeños negocios con ingresos como autónomos (self-employed) que tienen obligaciones de pagos trimestrales.
• Personas que renovaron o solicitaron su ITIN durante o después de la temporada — el proceso de verificación de identidad sufrió retrasos.
• Quienes presentaron en papel en lugar de hacerlo digitalmente — las cartas del IRS y los acuses de recibo llegaron con semanas de retraso.
¿Qué deberías revisar ahora mismo?
Si presentaste tu declaración en 2026 y no has recibido confirmación, reembolso o respuesta del IRS, no lo ignores. Agosto y septiembre son el momento ideal para revisar porque hay tiempo de corregir antes de que el IRS emita penalidades automatizadas.
• Verificar el estatus de tu declaración en el portal oficial del IRS (Where's My Refund?).
• Confirmar que tu ITIN sigue activo — los ITIN sin uso en los últimos 3 años se desactivan automáticamente.
• Revisar si tienes cartas pendientes del IRS que requieren una respuesta en un plazo determinado.
• Asegurarte de que los cambios de la One Big Beautiful Bill no te dejaron fuera de créditos que antes reclamabas
